文章标题
作者姓名
关键词
单位名称
检索
AI智能检索
学术期刊
首页
文章
期刊
投稿
首发
学术会议
图书中心
新闻
新闻动态
科学前沿
合作
我们
一封信
按学科分类
按期刊分类
医药卫生
(21)
工程技术
(38)
数学与物理
(12)
经济与管理
(12)
人文社科
(41)
化学与材料
(9)
信息通讯
(10)
地球与环境
(25)
生命科学
(2)
我要投稿
查看投稿进度
请选择
目标期刊
学术期刊
按学科分类
按期刊分类
医药卫生
(21)
工程技术
(43)
数学与物理
(12)
经济与管理
(12)
人文社科
(41)
化学与材料
(9)
信息通讯
(12)
地球与环境
(28)
生命科学
(3)
最新录用
阮跃--文章已录用《中国设备》2025-06-24
陈晓江--文章已录用《中国设备》2025-06-22
张帆--文章已录用《中国设备》2025-06-20
李燕敏--文章已录用《测绘科学与技术》2025-06-28
龚志鹏--文章已录用《测绘科学与技术》2025-06-27
张灿荣--文章已录用《测绘科学与技术》2025-06-25
岳威--文章已录用《测绘科学与技术》2025-06-23
李旭--文章已录用《测绘科学与技术》2025-06-21
郭文忠--文章已录用《计算机研究与应用》2025-06-27
张艳梅--文章已录用《计算机研究与应用》2025-06-27
李冬--文章已录用《设计研究》2025-06-27
周梦瑶--文章已录用《设计研究》2025-06-26
韩可骞--文章已录用《设计研究》2025-06-24
韩凌菊--文章已录用《设计研究》2025-06-23
袁新月--文章已录用《设计研究》2025-06-21
杨威--文章已录用《设计研究》2025-06-27
陈怡--文章已录用《教育研究与发展论坛》2025-06-27
高岚--文章已录用《教育研究与发展论坛》2025-06-27
石素敏--文章已录用《教育实践与创新》2025-06-27
张玉彬--文章已录用《教育实践与创新》2025-06-27
首页
>
文章
投稿须知
检索
电力企业内部审计质量管理现存问题及对策
作者:
刘蓉
单位:
内蒙古电力(集团)有限责任公司乌兰察布供电分公司
下载量:
364
浏览量:
2792
全文下载:
PDF
DOI:
10.12721/ccn.2022.157154
出刊日期:
2025-02-25
大数据分析技术在公立医院内部审计的应用研究
作者:
王悦新
单位:
新疆医科大学第五附属医院审计科,新疆乌鲁木齐,830011
下载量:
87
浏览量:
1310
全文下载:
PDF
DOI:
10.12721/ccn.2023.157101
出刊日期:
2025-02-19
大数据环境下高校内部审计的现状分析
作者:
郭丹丹
樊真真
单位:
郑州航空工业管理学院,450015
下载量:
321
浏览量:
3030
全文下载:
PDF
DOI:
10.12721/ccn.2021.157054
出刊日期:
2025-02-14
电网企业风险导向内部审计系统总体框架设计研究
作者:
高雁
单位:
国网山西省电力公司吕梁供电公司,山西省吕梁市,033000
下载量:
326
浏览量:
2919
全文下载:
PDF
DOI:
10.12721/ccn.2022.157161
出刊日期:
2025-02-14
关于财务共享模式下企业内部审计的思考
作者:
刘怡
单位:
中国石油天然气股份有限公司西北销售分公司,甘肃省兰州市,730070
下载量:
81
浏览量:
1089
全文下载:
PDF
DOI:
10.12721/ccn.2024.157859
出刊日期:
2025-02-13
大数据赋能:金融机构内部审计的新视角
作者:
张蓓
单位:
中国人民大学,财政金融学院
下载量:
122
浏览量:
826
全文下载:
PDF
DOI:
10.12721/ccn.2024.157065
出刊日期:
2025-02-11
内部审计在事业单位财务管理中的应用与效果
作者:
殷斌
单位:
灌云县政府投资项目审计中心(灌云县审计局)
下载量:
80
浏览量:
1266
全文下载:
PDF
DOI:
10.12721/ccn.2023.157768
出刊日期:
2025-02-11
基于知识经济背景下的企业内部审计创新研究
作者:
祝菁
单位:
陕西山阳农村商业银行股份有限公司,726400
下载量:
102
浏览量:
1645
全文下载:
PDF
DOI:
10.12721/ccn.2023.157092
出刊日期:
2025-02-08
医院内部审计对经济管理的影响
作者:
丁月蓉
单位:
安徽医科大学第一附属医院,安徽合肥,230022
下载量:
462
浏览量:
2360
全文下载:
PDF
DOI:
10.12721/ccn.2023.157720
出刊日期:
2025-02-07
研究内部审计在企业财务风险控制中的作用
作者:
古娟
单位:
国网山西省电力公司晋中市榆次区供电公司,山西榆次,030600
下载量:
120
浏览量:
2059
全文下载:
PDF
DOI:
10.12721/ccn.2022.157619
出刊日期:
2025-02-07
[2/3]
|<
<
1
2
3
>
>|
版权所有 © 2025 世纪中文出版社
京ICP备2024086036号-2