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财务数字化背景下企业内部控制体系优化研究 下载:72 浏览:1195

段金春 《财会研究杂志》 2024年3期

摘要:
随着数字化技术的不断发展,给企业内部控制体系带来了许多困难与挑战。为了能够满足数字化发展的需求,企业应当从数据治理、流程自动化、风险预警机制、内部审计四个方面入手,加强对内部控制体系的优化与完善。数据治理就是为了确保数据更加准确、完整、真实;流程自动化能够有效减低人为误差;风险预警机制能够通过大数据、人工智能等多种手段对风险进行实时监测;对内部审计进行优化,能够有效提高审计的效率及效果。通过这一系列措施,能够使企业在面对数字化时代的各种挑战时,能够有效提升内部控制体系的有效性。

国有企业经济业务风险管理的现状与挑战分析 下载:377 浏览:2139

张妮 《经济与管理学报》 2023年12期

摘要:
本论文旨在深入研究国有企业在经济业务风险管理方面的现状与挑战,并提出最佳实践和未来趋势的分析。我们介绍了国有企业的概念和背景,明确了其在国际经济中的地位,接着详细分析了国有企业的风险管理体系、风险评估和识别方法,以及风险控制和应对策略。随后深入探讨了国有企业面临的主要风险挑战,借鉴国际经验并通过企业案例研究,分析了成功的风险管理策略。通过本论文的研究,我们强调了国有企业在不断变化的经济环境中面临的挑战,并提供了有效的风险管理策略和未来发展方向。
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